Auditoria interna

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA
INFORME DE AUDITORIA

Informe:           UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Informe de Auditoria Interna N° FDI-UAI-OP-SP N° 023/2018, correspondiente a la Auditoria Operativa a la Evaluación del Sistema de presupuesto relacionado con la eficacia del control internos del sistema, por el periodo comprendido entre enero a diciembre de la gestión 2017 .

Informe:           UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO PEI 2019 – 2021 POA - 2019 PLANIFICACION ESTRATEGICA GESTION 2019 – 2021 .

Informe:           FDI–UAI–OP–SPO N° 022/2018
Auditoría Operativa a la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones relacionados con la eficacia y control interno del Sistema, por el periodo comprendido entre enero a diciembre de la gestión 2017.

Informe:           FDI/UAI/ESP. No. 017/2018, Auditoria Especial Sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico Para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en Las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, con Alcance al 31 de Diciembre 2017..

Informe:           FDI/UAI/CONF. No. 002/2018, informe de auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros correspondiente a la gestión 2017.

Informe         :           FDI/UAI/OP. No. 004/2018, informe de Auditoria Operativa Sobre El Uso de Los Recursos Transferidos Por Concepto De Impuesto A Los Hidrocarburos I.D.H. del 02 De Enero Al 31 de Diciembre 2017.

PLANIFICACION ESTRATEGICA GESTION 2018 – 2020         

INFORME ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 (GESTION 2017)