Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2024 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Interna
12 2024 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Interna
13 2024 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF/FDI/DGE/AIyAP/0009-23 Y EL INFORME INF/FDI/DGE/AIyAP/0016-23 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Interna
14 2024 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF/FDI/DGE/AIyAP/024-23 EMERGENTE DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF/FDI/DGE/UAI/024-23 CORRESPONDIENTE AL CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Interna
15 2024 AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, GESTIÓN 2023 Interna
16 2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO REVISION ANUAL SOBRE ELE CUMPL. ESPEC. PARA CONTROL DE DATOS LIQUID. GESTIÓN 2020 Interna
17 2023 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DCIEMBRE DE 2022 Interna
18 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO Interna
19 2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME REFERENTE A LA AUDITORIA OPERACIONAL A PROCESO DE UTILIZACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IDH GESTION 2020 Interna
20 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PISLEA Interna