Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2024 AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, CON PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, GESTIÓN 2023 Interna
12 2024 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVO AL INFORME DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO EMITIDO EL 28 DE MARZO DE 2024 EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN Nº CGE/112/2022 Y LA RESOLUCIÓN Nº CGE/114/2022, AMBAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 Interna
13 2024 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Interna
14 2024 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Interna
15 2024 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF/FDI/DGE/AIyAP/0009-23 Y EL INFORME INF/FDI/DGE/AIyAP/0016-23 EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Interna
16 2023 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EMEREGENTE DE LA REVISIÓN ANUAL DJBR DE LA GESTIÓN 2021 Interna
17 2023 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EMERGENTE DE LA REVISIÓN ANUAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EL LAS PLANILLAS SALARIALES GESTIÓN 2021 Interna
18 2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO REVISION ANUAL SOBRE ELE CUMPL. ESPEC. PARA CONTROL DE DATOS LIQUID. GESTIÓN 2020 Interna
19 2023 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, AL 31 DE DCIEMBRE DE 2022 Interna
20 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO Interna